Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0278
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 09/21
- Dátum doručenia: 17.09.2021
- Celková hodnota: 33,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.114/21 a 116/21
- Dátum zverejnenia: 21.09.2021
- Poznámka:
Tlačiť