Faktúra č. DFB/21/0276

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0276
  • Popis fakturovaného plnenia: dezinfekcia - pandémia
  • Dátum doručenia: 10.09.2021
  • Celková hodnota: 1 215,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 130/21
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
130/21 Dezinfekcia SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DELP, s.r.o. 36483192 1 215,50 € 10.09.2021 17.09.2021 Objednávka
Tlačiť