Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0271
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 10.09.2021
- Celková hodnota: 258,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 21.09.2021
- Poznámka:
Tlačiť