Faktúra č. DFB/21/0270

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0270
  • Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn ŠK, ŠI 09/21
  • Dátum doručenia: 09.09.2021
  • Celková hodnota: 3 423,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 12. 02. 2013
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť