Faktúra č. DFB/21/0268

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0268
  • Popis fakturovaného plnenia: montáž konštrukcie a sadrokartónových dosiek
  • Dátum doručenia: 09.09.2021
  • Celková hodnota: 1 000,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 093/21
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
093/21 Montáž konštrukcie a sadrokartónových dosiek v kabinete č.125 a laboratóriu elektrotechnických meraní č.124. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 MPO, s.r.o. 52520455 1 000,00 € 20.07.2021 30.07.2021 Objednávka
Tlačiť