Faktúra č. DFB/21/0261
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0261
- Popis fakturovaného plnenia: toner - 1ks
- Dátum doručenia: 09.09.2021
- Celková hodnota: 70,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 121/21
- Dátum zverejnenia: 21.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121/21 | Toner do tlačiarne | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 70,00 € | 31.08.2021 | 09.09.2021 | Objednávka |