Faktúra č. DFB/21/0258

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0258
  • Popis fakturovaného plnenia: nová zvodová rúra
  • Dátum doručenia: 27.08.2021
  • Celková hodnota: 1 553,83 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 107/21
  • Dátum zverejnenia: 16.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
107/21 Nová zvodová rúra - prístavba budovy č.1 - Plzenská 1 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Milan Alexovič - ALMA 35062088 1 553,79 € 20.08.2021 25.08.2021 Objednávka
Tlačiť