Faktúra č. DFB/21/0257

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0257
  • Popis fakturovaného plnenia: výmena zvodových rúr
  • Dátum doručenia: 27.08.2021
  • Celková hodnota: 2 168,41 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 089/21
  • Dátum zverejnenia: 16.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
089/21 Výmena zvodových rúr - Hlavná budova - Plzenská 1 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Milan Alexovič - ALMA 35062088 2 168,43 € 20.07.2021 28.07.2021 Objednávka
Tlačiť