Faktúra č. DFB/21/0251

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0251
  • Popis fakturovaného plnenia: elektro materiál
  • Dátum doručenia: 02.09.2021
  • Celková hodnota: 209,66 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 113/21
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
113/21 Elektromateriál laboratórium LELM 2. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 209,67 € 25.08.2021 08.09.2021 Objednávka
Tlačiť