Faktúra č. DFB/21/0245

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0245
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava kávovaru
  • Dátum doručenia: 23.08.2021
  • Celková hodnota: 60,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 105/21
  • Dátum zverejnenia: 08.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
105/21 Oprava kávovaru De'Longhi. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 MARTON Július MARTON SERVIS 14359944 60,60 € 20.08.2021 24.08.2021 Objednávka
Tlačiť