Faktúra č. DFB/21/0240

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0240
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné, 25.05.2021-19.08.2021 ŠI
  • Dátum doručenia: 25.08.2021
  • Celková hodnota: 507,43 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť