Faktúra č. DFB/21/0239

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0239
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba PHM a náhrada 7/2021
  • Dátum doručenia: 24.08.2021
  • Celková hodnota: 5,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 29.08.2021
  • Poznámka:
Tlačiť