Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0238
- Popis fakturovaného plnenia: mobily 8/2021
- Dátum doručenia: 18.08.2021
- Celková hodnota: 122,47 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.08.2021
- Poznámka:
Tlačiť