Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0236
- Popis fakturovaného plnenia: prevádzka produktu Kerber
- Dátum doručenia: 03.08.2021
- Celková hodnota: 715,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20161207MD008
- Dátum zverejnenia: 29.08.2021
- Poznámka:
Tlačiť