Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0226
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 10.08.2021
- Celková hodnota: 319,81 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.08.2021
- Poznámka:
Tlačiť