Faktúra č. DFB/21/0216

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0216
  • Popis fakturovaného plnenia: Pristavenie VOK a manipulácia
  • Dátum doručenia: 26.07.2021
  • Celková hodnota: 123,47 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 091/21
  • Dátum zverejnenia: 17.08.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
091/21 Pristavenie VOK a manipulácia SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Technické služby mesta Prešov 31718914 123,48 € 20.07.2021 27.07.2021 Objednávka
Tlačiť