Faktúra č. DFB/21/0211

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0211
  • Popis fakturovaného plnenia: služby civilnej ochrany za 2.Q 2021
  • Dátum doručenia: 14.07.2021
  • Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: o poskyt.služieb
  • Dátum zverejnenia: 25.07.2021
  • Poznámka:
Tlačiť