Faktúra č. DFB/21/0205

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0205
  • Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
  • Dátum doručenia: 13.07.2021
  • Celková hodnota: 224,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 084/21
  • Dátum zverejnenia: 25.07.2021
  • Poznámka:
Tlačiť