Faktúra č. DFB/21/0201

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0201
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatok za VUCnet 07/2021
  • Dátum doručenia: 09.07.2021
  • Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
  • Dátum zverejnenia: 25.07.2021
  • Poznámka:
Tlačiť