Faktúra č. DFB/21/0185

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0185
  • Popis fakturovaného plnenia: tlač samolepky do exteriéru
  • Dátum doručenia: 07.07.2021
  • Celková hodnota: 36,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 077/21
  • Dátum zverejnenia: 13.07.2021
  • Poznámka:
Tlačiť