Faktúra č. DFB/21/0179

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0179
  • Popis fakturovaného plnenia: drevotrieskové dosky OUA, OUB
  • Dátum doručenia: 25.06.2021
  • Celková hodnota: 640,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 074/21
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2021
  • Poznámka:
Tlačiť