Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0172
- Popis fakturovaného plnenia: dezinfekcia - pandémia
- Dátum doručenia: 17.06.2021
- Celková hodnota: 252,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.06.2021
- Poznámka:
Tlačiť