Faktúra č. DFB/21/0165

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0165
  • Popis fakturovaného plnenia: platba za pevnú linku 05/21
  • Dátum doručenia: 09.06.2021
  • Celková hodnota: 24,61 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 31. 07. 2007
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť