Faktúra č. DFB/21/0160

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0160
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla ŠI, obrusy ŠK
  • Dátum doručenia: 03.06.2021
  • Celková hodnota: 153,25 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť