Faktúra č. DFB/21/0151

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0151
  • Popis fakturovaného plnenia: elektro - inštal. materiál - garáž ŠK
  • Dátum doručenia: 04.06.2021
  • Celková hodnota: 44,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.062/21
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť