Faktúra č. DFB/21/0148

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0148
  • Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 05/21
  • Dátum doručenia: 02.06.2021
  • Celková hodnota: 26,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 055/21
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť