Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0143
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinšt. práce v garáži v ŠK
- Dátum doručenia: 25.05.2021
- Celková hodnota: 855,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 052/21
- Dátum zverejnenia: 03.06.2021
- Poznámka:
Tlačiť