Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0142
- Popis fakturovaného plnenia: odbor.prehliadky elektr.zariadení v ŠI
- Dátum doručenia: 25.05.2021
- Celková hodnota: 107,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 051/21
- Dátum zverejnenia: 03.06.2021
- Poznámka:
Tlačiť