Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0140
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby - pandémia
- Dátum doručenia: 21.05.2021
- Celková hodnota: 523,44 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.06.2021
- Poznámka:
Tlačiť