Faktúra č. DFB/21/0138

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0138
  • Popis fakturovaného plnenia: hygien. mat. 05/21 ŠK, rohože
  • Dátum doručenia: 24.05.2021
  • Celková hodnota: 524,87 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 24.1.2006
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť