Faktúra č. DFB/21/0133

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0133
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrina 04/21 ŠK, ŠI
  • Dátum doručenia: 07.05.2021
  • Celková hodnota: 129,03 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2021
  • Poznámka:
Tlačiť