Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0132
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky ŠK,ŠI 04/21, poplatok
- Dátum doručenia: 07.05.2021
- Celková hodnota: 4 307,49 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.05.2021
- Poznámka:
Tlačiť