Faktúra č. DFB/21/0118

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0118
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby-pandémia, kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 30.04.2021
  • Celková hodnota: 816,35 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2021
  • Poznámka:
Tlačiť