Faktúra č. DFB/21/0118
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: DELP, s.r.o.
- IČO: 36483192
- Adresa: Obrancov mieru 4683/56, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0118
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby-pandémia, kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 30.04.2021
- Celková hodnota: 816,35 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.05.2021
- Poznámka: