Faktúra č. DFB/21/0111

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0111
  • Popis fakturovaného plnenia: platba za alarm 08.03.2021 - 07.04.2021
  • Dátum doručenia: 20.04.2021
  • Celková hodnota: 3,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: o poskyt.služieb
  • Dátum zverejnenia: 23.04.2021
  • Poznámka:
Tlačiť