Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0107
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie elektriny 03/2021 ŠK, ŠI
- Dátum doručenia: 14.04.2021
- Celková hodnota: 458,82 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 21.04.2021
- Poznámka:
Tlačiť