Faktúra č. DFB/21/0100

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0100
  • Popis fakturovaného plnenia: kopírovanie I.Q 2021
  • Dátum doručenia: 13.04.2021
  • Celková hodnota: 12,61 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZOZSP z 10.01.14
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2021
  • Poznámka:
Tlačiť