Faktúra č. DFB/21/0089

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0089
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky 03/2021 ŠK, ŠI
  • Dátum doručenia: 08.04.2021
  • Celková hodnota: 4 990,84 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20k775099
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 13.04.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20K775099 Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Iné 0,00 € 01.04.2020 01.04.2020 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Zmluva
Tlačiť