Faktúra č. DFB/21/0073
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: STAVAN spol. s r.o. Košice
- IČO: 31723772
- Adresa: Slavkovská 18, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0073
- Popis fakturovaného plnenia: oprava omietok ŠI (kotolňa)
- Dátum doručenia: 15.03.2021
- Celková hodnota: 2 685,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.023/21
- Dátum zverejnenia: 18.03.2021
- Poznámka: