Faktúra č. DFB/21/0069

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0069
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektriny 2/2021 ŠK, ŠI
  • Dátum doručenia: 11.03.2021
  • Celková hodnota: 324,86 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť