Faktúra č. DFB/21/0067

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0067
  • Popis fakturovaného plnenia: pevná linka 02/2021
  • Dátum doručenia: 09.03.2021
  • Celková hodnota: 27,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť