Faktúra č. DFB/21/0057

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0057
  • Popis fakturovaného plnenia: nábytok do kabinetov
  • Dátum doručenia: 02.03.2021
  • Celková hodnota: 1 297,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť