Faktúra č. DFB/21/0050

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0050
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačné a elektrik. práce v kabinetoch v budove školy
  • Dátum doručenia: 01.03.2021
  • Celková hodnota: 600,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 019/21
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
019/21 Vodoinštalačné a elektrikárske práce v kabinetoch č.217 a č.301 v budove školy. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Sondis spol s r.o. 36747602 600,00 € 10.02.2021 17.02.2021 Objednávka
Tlačiť