Faktúra č. DFB/21/0038

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0038
  • Popis fakturovaného plnenia: záloha elektriny 3/2021 ŠK
  • Dátum doručenia: 12.02.2021
  • Celková hodnota: 1 010,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť