Faktúra č. DFB/21/0037

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0037
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektriny 1/2021
  • Dátum doručenia: 12.02.2021
  • Celková hodnota: -82,68 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť