Faktúra č. DFB/21/0035

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0035
  • Popis fakturovaného plnenia: pevná linka 01/2021
  • Dátum doručenia: 12.02.2021
  • Celková hodnota: 27,95 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť