Faktúra č. DFB/21/0023

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0023
  • Popis fakturovaného plnenia: elektro - inštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 27.01.2021
  • Celková hodnota: 143,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 010/21
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť