Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0015
- Popis fakturovaného plnenia: zverejňovanie r.2021
- Dátum doručenia: 15.01.2021
- Celková hodnota: 26,88 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.01.2021
- Poznámka:
Tlačiť