Faktúra č. DFB/21/0010

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: výkon zodpovednej osoby 1/2021
  • Dátum doručenia: 11.01.2021
  • Celková hodnota: 46,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2019-Z010483
  • Dátum zverejnenia: 16.01.2021
  • Poznámka:
Tlačiť