Faktúra č. DFB/21/0007

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0007
  • Popis fakturovaného plnenia: záloha elektriny 1/2021 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 01.01.2021
  • Celková hodnota: 1 240,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 13.01.2021
  • Poznámka:
Tlačiť