Faktúra č. DFB/20/0391

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0391
  • Popis fakturovaného plnenia: služby civilnej ochrany 4.Q 2020
  • Dátum doručenia: 18.12.2020
  • Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: o poskyt.služieb
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť